江漢區文化和旅遊局2022年預算

第一部分基本概況

一、主要職能

1、貫徹落實黨和國家、省、市的文化、旅遊和體育工作方針政策,研究擬定全區文化、旅遊和體育政策措施。

2、統籌全區公共文化、旅遊、體育事業發展,擬定發展規劃並組織實施,推進文化、旅遊和體育融合發展,推進文化、旅遊和體育體制機制改革。

3、指導、管理全區性重大文化、旅遊和體育活動,指導全區重點文化、旅遊和體育設施建設,組織全區文化、旅遊和體育整體形象宣傳推廣,制定旅遊市場開發規劃並組織實施,推迸全域旅遊。

4、負責全區公共文化、旅遊和體育事業發展,推進公共文化、旅遊和體育服務體系建設,深入實施文化、旅遊和體育惠民工程,統籌推進公共文化、旅遊和體育服務標準化、均等化,指導和扶持全區羣眾性文藝創作。

5、指導、管理全區社會文化、圖書館、文化館、博物館事業,協調全區性重大社會文化活動,指導各類社會文化事業的建設和發展。協助上級文物部門做好全區文物保護工作,負責全區文物保護、搶救、發掘、研究和展示利用等工作。負責非物質文化遺產工作,推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

6、參與規劃全區文化、旅遊和體育產業,組織實施全區文化、旅遊和體育資源普查、統計、挖掘和利用工作,協助推進文化產業招商引資和園區建設,促進文化、旅遊和體育產業發展。

7、推進落實全民健身實施計劃,指導開展羣眾性體育活動,負責推行全民健身計劃、實施國家體育鍛煉標準,推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設,指導公共體育設施的建設,負責公共體育設施的監督管理;統籌規劃全區競技體育發展,指導協調體育訓練和體育競賽,指導運動隊伍建設。負責我區大型體育競賽的指導、組織協調等工作。負責組團組隊參加市運會等競賽;規劃全區業餘體育訓練和運動項目的設置及佈局,培訓、輸送體育人才。

8、統籌規劃青少年體育發展,指導和推進青少年體育工作;負責規劃全區青少年運動訓練和運動項目的設置和佈置;負責指導、訓練和選材培訓任務。

9、負責規劃傳統體育學校設置與佈局,配合教育部門開展學校體育工作,推動學校體育場館向公眾開放。

10、指導全區文化、旅遊和體育市場發展,對文化、旅遊和體育市場經營進行行業監管,推進全區文化、旅遊和體育行業信用體系建設,依法規範文化、旅遊和體育市場。

11、按有關要求組織開展全區文化市場行政執法工作,維護市場秩序。

12、監督、檢查旅遊市場秩序和服務質量,督促處理旅遊投訴,維護旅遊者和旅遊經營者的合法權益。

13、按規定承擔全面從嚴治黨、國家安全、意識形態、綜治維穩、精神文明建設、安全生產、生態環境保護、保密等工作主體責任。

14、完成上級交辦的其他工作任務。

二、預算單位構成情況

本部門由本機關單位組成。此次公開內容涵蓋本機關單位經費預算,為江漢區文化和旅遊局。

三、人員構成

江漢區文化和旅遊局共有編制42人。其中:行政編制11人、全額事業參公人員編制14人、事業人員編制17人。2021年12月在職人員實有數45人,其中:行政人員12人、事業人員33人(其中參公事業人員11人)。離退休人員實有數42人。

第二部分預算情況説明

一、收支預算總體安排情況

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算財政撥款收入等。支出包括:基本支出、項目支出。

2022年單位總預算4090.29萬元,比2021年預算減少192.81萬元,下降4.5%。

2022年單位預算收入4090.29萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4090.29萬元,佔100%。

2022年單位預算支出4090.29萬元,其中:基本支出1486.52萬元,佔36.3%;項目支出2603.77萬元,佔63.7%。

按照支出功能分類科目,主要用於:

  1. 文化旅遊體育與傳媒支出3584.61萬元;
  2. 社會保障和就業支出241.08萬元;
  3. 衞生健康支出130.46萬元;
  4. 住房保障支出161.14萬元。

二、一般公共預算支出安排情況

2022年一般公共預算安排支出4090.29萬元(按功能分類到項級詳見公開表5),具體情況如下:

(一)基本支出1486.52萬元,主要用於人員經費(工資福利支出、對個人和家庭補助支出)、公用經費(商品和服務支出)。較2021年預算增加184.19萬元,增長14.1%,變動的主要原因是支出結構性調整,部分不可預見性經費從項目支出改列至基本支出。

(二)項目支出2603.77萬元,較2021年預算增加(減少)377萬元,下降12.6%,變動的主要原因是支出結構性調整,部分不可預見性經費從項目支出改列至基本支出。其中按功能科目分類,主要用於:

  1. 一般行政管理事務(文化)200.4萬元,主要是用於全區旅遊宣傳和發展、行政管理事務、金橋書院日常管理和運行工作。
  2. 文化活動568.92萬元,主要是用於開展各類文化活動和文化惠民工作;
  3. 文化和旅遊市場管理113.75萬元,主要是用於文化市場掃黃打非工作;
  4. 文物保護80萬元,主要是用於全區文物保護工作;
  5. 體育競賽87.2萬元,主要用於參加省市各類體育競賽活動;
  6. 羣眾體育435.5萬元,主要用於開展全民健身活動;
  7. 體育場館1031萬元,主要用於漢口文體中心體育場館物業管理和日常運營工作;
  8. 文化創作與保護87萬元,主要是用於開展非物質文化遺產管理工作;

三、一般公共預算基本支出安排情況

2022年單位一般公共預算基本支出4090.29萬元。其中:

(一)人員經費1486.52萬元。包括:工資福利支出1168.52萬元,主要用於:在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

對個人和家庭的補助178.08萬元,主要用於:離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭補助支出等。

(二)公用經費139.92萬元。主要用於:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

四、政府性基金預算支出安排情況

我單位2022年無政府性基金預算安排的支出。

五、國有資本經營預算支出安排情況

我單位2022年無國有資本經營預算安排的支出。

六、其他重要事項説明

(一)機關運行經費情況

2022年機關運行經費139.92萬元。主要包括:辦公費、水費、郵電費、差旅費、日常維修費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

(二)政府採購預算情況

按照現行政府採購管理規定,2022年預算中納入政府採購預算支出合計560萬元,包括:服務類560萬元,為物業管理服務。

(三)政府購買服務情況

根據現行政府購買服務指導目錄,2022年政府購買服務支出合計644.25萬元,購買的服務內容主要有:公共文化服務、金秋旅遊節活動、公共體育服務、財務輔助性事務。

(四)國有資產佔有使用情況

截至2021年12月31日,單位房屋面積共有5723.86平方米,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛等。

(五)預算績效開展情況

我單位牢固樹立績效預算理念,所有項目均申報績效目標,在執行過程中主動進行績效目標跟蹤監控,年度預算執行完畢後積極開展績效評價工作,同時將評價結果應用於下年預算編制過程中。

2022年所有項目支出均納入預算績效管理並編制預算績效目標,涉及一般公共預算2603.77萬元(為項目支出財政撥款總金額)。

同時,單位整體支出也實施了績效目標管理並編制整體績效目標,涉及一般公共預算4090.29萬元。

數據來源武漢市江漢區人民政府,點擊查看預算詳情:http://www.jianghan.gov.cn/qzfgzbm/qfzhggj_45951/fdzdgknr/sgjf/202201/P020220124573785994997.pdf